Доброго всем времени суток.
Столкнулся с "веселой" задачей, может кто подскажет вариант решения. Конфигурация "Управление торговлей, редакция 11 (11.5.8.443)".
Клиент приобрел товар в 2021 году, а в 2024 году вернул (мне уже "весело" потому что пятница вечер, голова уже гудит), сооответсвенно у него образовалась переплата, которую провели документом КорректировкаРеализации.
Клиент на сумму переплаты решил взять другой товар с доплатой. Отсюда появился еще один ЗаказКлиента, в котором нужно зачесть оплаты. При этом ЗаказКлиента видит доплату за этот заказ, но не видит Корректировку. Сумма корректировки зависла.
Как можно решить данную проблему?
Договор какого типа? Ведение взаиморасчетов по договору целиком, по счетам или по заказам? Т.е. деньги может и зачли, но вопрос куда их зачли. Вероятно понадобится документ "Корректировка долга", для переброски зависшей суммы внутри договора.
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.