Картина такая: был документ приобретения. У номенклатуры была неправильно установлена ГФУ и проводки легли не на тот счет (10.06 вместо 10.01).
Номенклатуру исправили. Документ не трогали.
Повторно сделали закрытие месяца со всеми шагами.
Проводки не поменялись (естественно).
Сейчас висит плюс на одном счете, минус на другом. Документ в закрытом периоде, период никто пересчитывать уже не будет.
Достаточно в таком случае будет бухсправкой сальдо на начало следующего за закрытым периода перенести на нужный счёт?
Будет ли в дальнейшем всё корректно?
если вопрос только по БУ то Операцией БУ можно делать что угодно, в ерп бухучет вторичен
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший