У кого-то имеется понятная инструкция как сделать корректировку НДС декларации, если счет-фактура пришла в следующем периоде?
То есть с доп. листом книги покупок и что где нажать? ИТС не сообщает.
А вообще счет-фактура учитывается в том периоде, когда документ был получен - согласно журналу полученных счетов-фактур. Доказательство получения - например конверт со штампом. Хотя такая позиция может налоговой не понравиться )
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший