|
Бух. 8.3 УСН в КУДиР часть доходов попадает в графу 5 |
☑ |
0
ovs199
17.02.17
✎
13:23
|
Платформа 8.3.8.2167, конфигурация последняя. База протестирована, выгружена и загружена, каталог пользователя почищен. Документы перепроведены групповым перепроведением документов.
Организация оказывает услуги помесячно. У некоторых покупателей, по одному и тому-же договору, одной и той-же услуги в документе реализации примерно с 01 ноября 2016г при оплате на р/с сумма оплаты перестает попадать в графу 5. Хотя поступление денег на Р/с погашает задолженность по этому документу отгрузки.
Если сумму оплаты увеличить, то сумма выше суммы отгрузки попадает в графу 5. Такое впечатление, что программа считает, что по отдельным документам отгрузки сумма в графу 5 уже раньше попадала. Но это не так.
Учетная политика не менялась.
Куда копать?
|
|
1
azt-yur
17.02.17
✎
13:32
|
смотри регистры УСН, по движениям документа посмотри какие. Должны быть типа ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоУСН, где то в них поплыли остатки с обороткой
|
|
2
h-sp
17.02.17
✎
13:39
|
(0) енвд что ли?
|
|
3
ovs199
17.02.17
✎
13:41
|
(1) Таких регистров не нашел.
(2) УСН, Доходы минус расходы.
|
|
4
h-sp
17.02.17
✎
13:44
|
(3) тогда документ реализации вообще не при делах. Графа 5 заполняется в документе оплаты.
|
|
5
ovs199
17.02.17
✎
13:47
|
(4) Ты прав. Только "Если сумму оплаты увеличить, то сумма выше суммы отгрузки попадает в графу 5."
|
|
6
h-sp
17.02.17
✎
13:56
|
(5) так и должно быть. В графу 5 попадает вся оплата.
|
|
7
ovs199
17.02.17
✎
14:00
|
(6) Должна попадать вся, а попадает разница.
Хотя в другом месяце по этому же покупателю и договору, но другому документу отгрузки и оплаты попадает вся. Такое впечатление, что побит какой-то регистр.
|
|
8
h-sp
17.02.17
✎
14:15
|
вид операции какой? оплата от покупателя? и вид договора?
|
|
9
ovs199
17.02.17
✎
14:37
|
(8) Реализация услуг, вид договора - с покупателем, Оплата от покупателя.
Документы реализации копируются с предыдущего месяца.
|
|
10
ovs199
17.02.17
✎
15:50
|
up
|
|
11
h-sp
17.02.17
✎
16:15
|
(10) где-то в настройках должно быть указано Порядок отражения авансов покупателя для целей налогообложения. Должно быть "Доходы УСН".
в БП 2.0 в учетной политике, а в БП 3.0 не знаю где это.
то есть походу у вас авансы попадают в момент реализации.
|
|
12
PCcomCat
17.02.17
✎
16:39
|
Посмотри движения документа и сравни записи по регистрам.
|
|
13
ovs199
18.02.17
✎
20:31
|
Локализуя проблему, узнал, что роковая дата - 01.11.2016г. Т.е. документ оплаты от 31.10.2016, который попадает в 5 графу переношу в 01.11.1016 (а также и в 2017г) - и он перестает попадать в 5 графу. Обратное перемещение тоже работает.
Оказывается, в новой 8.3 учетную политику разделили и сильно упростили. Регистр "Учетная политика" - многократно проверенный - не менялся.
А в справочнике "Номенклатура" добавили пункт "Система налогообложения" со своей историей. В ней оказалось 2 одинаковых значения: одно от 2006г и второе от ноября 2016г. Удалил второе - все заработало как и должно быть.
|
|
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший