|
Реорганизация в форме присоединения |
☑ |
0
repin_mike
09.03.16
✎
15:10
|
Кто-нибудь сдавал НДС конторы, к которой присоединили другую? Вот у меня две идентичные базы двух контор, одну присоединяют к другой посреди периода, соответственно по окончании отчитываться будет только та, которая останется. Основной вопрос по НДС, что-то я даже пока не знаю с чего начать.
|
|
1
Злопчинский
09.03.16
✎
15:11
|
(0) Обратиться к Главбуху - не пробовали?
|
|
2
repin_mike
09.03.16
✎
15:23
|
(1) Нет, с главбухом как раз всё ясно. Неясно технически. Переносить все движения НДС продажи и покупки с регистраторами и сч-фактурами из присоединённой базы с подменой организации на ту, что осталась?
|
|
3
hhhh
09.03.16
✎
15:40
|
(2) ну а по-другому как? НЕ переносить?
|
|
4
repin_mike
09.03.16
✎
16:12
|
(3) Понятия не имею! Может и не переносить. Может проще две книги в xml выгрузить и объединять уже xmlки? Понятия не имею, поэтому и спрашиваю, мож сталкивался кто?
|
|
5
Cyberhawk
09.03.16
✎
16:14
|
"объединять уже xmlки?" // Не проще
|
|
6
Злопчинский
09.03.16
✎
16:16
|
(4) не выдумывай. делай как положено по НПА. "приняли на баланс" на свою организацию - отрази как положено в учете. далее работй штатно. Слияние файлов имеет смысл смотреть только если шттано не получится/проблемы. да и то - ты же эти вещи не один раз в отчетности будешь упоминать... так что - вноси в свою базу как надо...
|
|