|
Документ "восстановление НДС" в УПП |
☑ |
0
Мисти
15.10.14
✎
21:21
|
Возможно, в других программах механизм сходный.
По моим понятиям - он должен был бы на основании регистра "НДС предъявленный по реализации0%" заполнять документ, формировать проводки Д19.07 - К 19.05 (например) и убирать эти данные из регистра, 19.05 должен закрыться, а на 19.07 НДС будет ждать подтверждения или неподтверждения НДС на экспорт.
У нас не так! Во-первых, не всё попадает в документ, во-вторых - нет движения по этому документу по регистру "НДС предъявленный по реализации0%". Пачиму??
|
|
1
shuhard_серый
15.10.14
✎
21:28
|
(0) а потому, что у Вас всё сделано через ж.опу
|
|
2
Мисти
15.10.14
✎
21:34
|
Восстановление НДС заполняется на основании 3 регистров! (там в запросе - "объединить всё", в типовой так, а движений по нему даже не предусмотрено по регистру "НДС предъявленный по реализации0%" Разве так бывает?
|
|
3
Kalambur
15.10.14
✎
21:43
|
"По моим понятиям - он должен был" -
убери руки от упп женщина, иди вари суп, понятия все расписаны на бумажке, взрослыми дядьками
|
|
4
Мисти
15.10.14
✎
22:13
|
Так где она, эта бумажка? Вообще - никогда не видела расписанных алгоритмов работы ни по одной типовой программе.
|
|
5
Мисти
15.10.14
✎
22:31
|
Ну хотя бы! 19.05 должен закрываться в течение квартала? Предположим, все СФ есть. В данном случае вопрос только с НДС0% на экспорт.
|
|
6
Kalambur
15.10.14
✎
22:32
|
(4)
|
|
7
Мисти
15.10.14
✎
22:33
|
Да... Круто! Где же я там чего найду??
|
|