Добрый день! 1С 8.2 БП2.0 2.0.57.9 Перенес данные из 7.7. Учет.пол-ка: УСН. Доходы минус расходы.
Поступление товара. Проводки дт 41.02 кт 60.01; дт 19.03 кт 60.01
Каким образом должен закрываться счет 19.03. Не должен ли он закрыватся как 41 счет на 90.03 При реализации проводок с 19.03 не формируется.
Как должен закрываться 19.03? Заранее спасибо.
(0) НДС должен либо включаться в стоимость (через кнопку "Цены и валюта") либо вообще не выделяться в документе.
На УСН входящий НДС не учитывается и не должен выделяться.
Правда в некоторых особых ситуациях может потребоваться прогон НДС через 19 счет перед включением его в стоимость (что бы справочно иметь сумму входящего НДС) - но типовая этого не умеет - это надо дописывать.