![]() |
![]() |
|
Бух 2.0 Отчет Регистр-расчет стоимости остатков НЗП | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Mystical
13.01.14
✎
11:47
|
Доброго времени суток, форумчане
В Отчете Регистр-расчет стоимости остатков НЗП Остатки за месяц несоответствуют ОСВ. Вот стандартный запрос этого отчета: ВЫБРАТЬ НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК НоменклатурнаяГруппа, СУММА(ВЫБОР КОГДА НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ <> &Амортизация И НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ <> &НалогиИСборы И НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ <> &ЕСН И НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ <> &МатериальныеРасходы И НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ <> &ОплатаТруда ТОГДА ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУОборотДт, 0) КОНЕЦ) КАК ДругиеРасходы, СУММА(ВЫБОР КОГДА НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ = &МатериальныеРасходы ТОГДА ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУОборотДт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК МатериальныеРасходы, СУММА(ВЫБОР КОГДА НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ = &Амортизация ТОГДА ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУОборотДт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК Амортизация, СУММА(ВЫБОР КОГДА НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ = &ОплатаТруда ТОГДА ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУОборотДт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК ОплатаТруда, СУММА(ВЫБОР КОГДА НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ = &НалогиИСборы ИЛИ НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ = &ЕСН ИЛИ НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ = &СтраховыеВзносы ТОГДА ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУОборотДт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ) КАК ЕСН, СУММА(ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУОборотДт, 0)) КАК СуммаПрямыхРасходовЗаМесяц, СУММА(ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУНачальныйОстаток, 0)) КАК СтоимостьНачальныйОстаток, СУММА(ЕСТЬNULL(НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.СуммаНУКонечныйОстаток, 0)) КАК СтоимостьКонечныйОстаток, НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Период КАК Период ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Месяц, ДвиженияИГраницыПериода, Счет В (&Счет), , Организация = &Организация) КАК НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты СГРУППИРОВАТЬ ПО НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто2.ВидРасходовНУ, НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Субконто1, НезавершенноеПроизводствоНалоговыйУчетОстаткиИОбороты.Период ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ КосвенныеРасходы.СубконтоКт1, СУММА(ВЫБОР КОГДА КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ <> &Амортизация И КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ <> &НалогиИСборы И КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ <> &ЕСН И КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ <> &МатериальныеРасходы И КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ <> &ОплатаТруда ТОГДА -ЕСТЬNULL(КосвенныеРасходы.СуммаНУОборотКт, 0) КОНЕЦ), СУММА(ВЫБОР КОГДА КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ = &МатериальныеРасходы ТОГДА -ЕСТЬNULL(КосвенныеРасходы.СуммаНУОборотКт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ), СУММА(ВЫБОР КОГДА КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ = &Амортизация ТОГДА -ЕСТЬNULL(КосвенныеРасходы.СуммаНУОборотКт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ), СУММА(ВЫБОР КОГДА КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ = &ОплатаТруда ТОГДА -ЕСТЬNULL(КосвенныеРасходы.СуммаНУОборотКт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ), СУММА(ВЫБОР КОГДА КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ = &НалогиИСборы ИЛИ КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ = &ЕСН ИЛИ КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ = &СтраховыеВзносы ТОГДА -ЕСТЬNULL(КосвенныеРасходы.СуммаНУОборотКт, 0) ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ), 0, 0, 0, КосвенныеРасходы.Период ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&ДатаНач, &ДатаКон, Месяц, СчетДт В (&Счет90), , СчетКт В (&Счет), , Организация = &Организация) КАК КосвенныеРасходы СГРУППИРОВАТЬ ПО КосвенныеРасходы.СубконтоКт2.ВидРасходовНУ, КосвенныеРасходы.СубконтоКт1, КосвенныеРасходы.Период УПОРЯДОЧИТЬ ПО Период, НоменклатурнаяГруппа ИТОГИ СУММА(ДругиеРасходы), СУММА(МатериальныеРасходы), СУММА(Амортизация), СУММА(ОплатаТруда), СУММА(ЕСН), СУММА(СуммаПрямыхРасходовЗаМесяц), СУММА(СтоимостьНачальныйОстаток), СУММА(СтоимостьКонечныйОстаток) ПО Период, НоменклатурнаяГруппа Если убрать все поля по субконто2.ВидРасходовНУ и группировку, тогда остаток -Правильный. Помогите разобраться! |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |