кто работал с сабжем - у нас такая картина: делаем корректировку апрельского поступления июнем (один и тот же налоговый период). В дебете первой проводке документа счет 90.02.1 - со слов бухгалтера этот счет подходит если корректировка делается в другом нал.периоде, а если в текущем нал.периоде то счет должен быть 20.01.
Где правда? Или это недоработка конфигурации? (конфа актуальная)
Если же оставить и не корректировать руками проводки док-та, то сумма НУ не уходит на 90.08, а так и остаётся потом на счете 90.02.1
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс