ребят подскажите:Документом распределение НДС косвенных расходов исключается из стоимости часть НДС, ранее включенная. Это правомерно, так как была реализация с НДС. Формируется проводка Д20(26)-К19 =сторно. Далее документом формирование книги покупок этот НДС должен быть предъявлен. Этого не происходит. Нужно понять причину
Админы удалите тему ...неактульно.Огромное СПАСИБО Aleksey_3
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший