У бухгалтеров есть цепочка документов, введённая на основании: СчетНаОплатуПокупателю - ПоступлениеНаРасчетныйСчет - СчетФактураВыданный.
Дали бухгалтера задание: хотим видеть в печатной форме док-та С/ФВыданный комментарий из док-та Счет, если такая цепочка.
Начал ковырять конфигуратор:
добавил реквизит в док.СчетНаОплатуПокупателю, куда положил значение Комментарий из док.Счет, а в с\фВыданный в процедуре ОбработкаЗаполнения достал его и вывел на печать. но способ детский и косячный.
в док-те СчетФактураВыданный есть реквизит СчетНаОплату со значением ссылка - как его вкурить, чтоб работал... не могу!
подскажите дельным советом.
читаем справку
"В счете-фактуре на аванс можно указать список номенклатуры или обобщенное наименование номенклатуры.
Обобщенное наименование номенклатуры заполняется автоматически на основании данных договора с покупателем (поле Договор).
Список номенклатуры заполняется на основании счета на оплату покупателю, указанного в платежно-расчетном документе (поле Основание) по кнопке Заполнить - Заполнить номенклатуру по счету на оплату.
В список номенклатуры в дополнение к уже существующим строкам можно добавить номенклатуру из счета на оплату покупателю, указанного в платежно-расчетном документе (поле Основание) по кнопке Заполнить - Добавить номенклатуру по счету на оплату"
заполняй в СФ счетНаОплату, и вытягивай из него что душе угодно....
(2) означает, что докОснование может быть не в единственном числе.
но 1 - всегда есть...