Имя: Пароль:
1C
1С v8
Остатки по взаиморасчетам в БП 2.0
0 Andrei_VS
 
26.08.11
10:44
Доброе утро!
Столкнулся с проблемой:у клиента на начало года сальдо по покупателям занесены через документ "Ввод нач.остатков".
При оплате в 2011 сумма дохода должна попадать в КУДР, но движений по регистру ИП Доходы нет.
В инете нашел такой вариант: формировать условно документом Реализация товаров и услуг на сумму задолженности.
Подскажите, как все таки правильно сделать перенос этих сумм.
При формировании Реализации возникают суммы и по 90.01 и по 90.03
1 nicxxx
 
26.08.11
10:48
ДокументРасчетовСКонтрагентом - проверьте, есть такие в этом вводе остатков
2 Andrei_VS
 
26.08.11
10:51
есть, заполнен. я даже в чистой базе попробовал, не делает движений Ввод остатков по регистру ИП_МПЗОтгруженные
3 Andrei_VS
 
26.08.11
11:04
такая же ситуация и с поставщиками.
4 Andrei_VS
 
26.08.11
11:11
Апну
5 Andrei_VS
 
26.08.11
11:39
пятница! тишина!!!
6 Andrei_VS
 
26.08.11
13:23
...
7 Stim213
 
26.08.11
13:24
..
8 Stim213
 
26.08.11
13:36
.
9 Andrei_VS
 
26.08.11
14:04
по делу можешь что-нить сказать, шутник?!
10 jump if zero
 
26.08.11
14:35
надо будет ввести Приход в регистр ИПМПЗ отгруженные , без этого никак и не ошибиться с документом Расчет с контрагентами ручной учет.
он должен быть одинаков  при вводе осттаков, в доке поступление на рсчетный счет и операция введенная вручную по регистру ИПМПЗ отгруженные
11 hhhh
 
26.08.11
14:36
(9) а по налоговому учету остатки ввел?
12 Stim213
 
26.08.11
14:38
(9)не кричи
13 Andrei_VS
 
26.08.11
14:49
В кратце о том, что уже сделано:
По регистру ИП_МПЗ я данные занес по остаткам через док "Ввод остатков" вкладка "товары на складах" - там есть проводки и по БУ и по регистру. в КУДИР все получилось хорошо и все сошлось.
По задолженности покупателей (ИП-МПЗ_отгруженные) я решил сделать условные документы Оказания услуг на начало года, чтобы в 2011 суммы оплат от покупателей попали в доход.
Вопрос теперь как отразить задолженность перед поставщиками: они поставили нам товар, но ведь мы его могли уже и продать и деньги занего получить (или не получить)
Как вариант, хочу занести документом Поступление услуг нанач.года на сумму долга на каждого поставщика.
По логике, по старому методу учета для ИП в расходы суммы не попали, а по новому - в момент погашения- точно встанут в КУДИР.
Вроде так.
Хочется услышать мнения тех, кто делал такое на БП.
14 Andrei_VS
 
26.08.11
16:06
еще косяк всплыл: программа не понимает при реализации остатков оплачен товар или нет. в КУДИР суммы по товару не встают