![]() |
![]() |
![]() |
|
Остатки по взаиморасчетам в БП 2.0 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Andrei_VS
26.08.11
✎
10:44
|
Доброе утро!
Столкнулся с проблемой:у клиента на начало года сальдо по покупателям занесены через документ "Ввод нач.остатков". При оплате в 2011 сумма дохода должна попадать в КУДР, но движений по регистру ИП Доходы нет. В инете нашел такой вариант: формировать условно документом Реализация товаров и услуг на сумму задолженности. Подскажите, как все таки правильно сделать перенос этих сумм. При формировании Реализации возникают суммы и по 90.01 и по 90.03 |
|||
1
nicxxx
26.08.11
✎
10:48
|
ДокументРасчетовСКонтрагентом - проверьте, есть такие в этом вводе остатков
|
|||
2
Andrei_VS
26.08.11
✎
10:51
|
есть, заполнен. я даже в чистой базе попробовал, не делает движений Ввод остатков по регистру ИП_МПЗОтгруженные
|
|||
3
Andrei_VS
26.08.11
✎
11:04
|
такая же ситуация и с поставщиками.
|
|||
4
Andrei_VS
26.08.11
✎
11:11
|
Апну
|
|||
5
Andrei_VS
26.08.11
✎
11:39
|
пятница! тишина!!!
|
|||
6
Andrei_VS
26.08.11
✎
13:23
|
...
|
|||
7
Stim213
26.08.11
✎
13:24
|
..
|
|||
8
Stim213
26.08.11
✎
13:36
|
.
|
|||
9
Andrei_VS
26.08.11
✎
14:04
|
по делу можешь что-нить сказать, шутник?!
|
|||
10
jump if zero
26.08.11
✎
14:35
|
надо будет ввести Приход в регистр ИПМПЗ отгруженные , без этого никак и не ошибиться с документом Расчет с контрагентами ручной учет.
он должен быть одинаков при вводе осттаков, в доке поступление на рсчетный счет и операция введенная вручную по регистру ИПМПЗ отгруженные |
|||
11
hhhh
26.08.11
✎
14:36
|
(9) а по налоговому учету остатки ввел?
|
|||
12
Stim213
26.08.11
✎
14:38
|
(9)не кричи
|
|||
13
Andrei_VS
26.08.11
✎
14:49
|
В кратце о том, что уже сделано:
По регистру ИП_МПЗ я данные занес по остаткам через док "Ввод остатков" вкладка "товары на складах" - там есть проводки и по БУ и по регистру. в КУДИР все получилось хорошо и все сошлось. По задолженности покупателей (ИП-МПЗ_отгруженные) я решил сделать условные документы Оказания услуг на начало года, чтобы в 2011 суммы оплат от покупателей попали в доход. Вопрос теперь как отразить задолженность перед поставщиками: они поставили нам товар, но ведь мы его могли уже и продать и деньги занего получить (или не получить) Как вариант, хочу занести документом Поступление услуг нанач.года на сумму долга на каждого поставщика. По логике, по старому методу учета для ИП в расходы суммы не попали, а по новому - в момент погашения- точно встанут в КУДИР. Вроде так. Хочется услышать мнения тех, кто делал такое на БП. |
|||
14
Andrei_VS
26.08.11
✎
16:06
|
еще косяк всплыл: программа не понимает при реализации остатков оплачен товар или нет. в КУДИР суммы по товару не встают
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |