Разбираюсь с "заказной" системой на базе 1С.
Так вот. есть документ "переоценка счетов взаиморасчетов", вводиться раз в месяцац. С переоценкой счетов взаиморасчетов в валюте все ок - вопросов нет.
При переоценке счетов взаиморасчетов в УЕ (60.31/62.31)- проводки только по бух.учету. Смотрю в код - там явно прописано, что в НУ остатки по взаиморасчетам в УЕ не переоцениваются. Правильно ли это?