Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как посмотреть долг сотрудника на конкретную дату ЗУП 3.1
0 nodrama
 
03.09.21
09:32
Доброго...... Что то сижу туплю... пить надо меньше.. Есть типовой ЗУП 3.1...
Такая ситуация.. Допустим. В июле начислили 50к рублей сотруднику. 10 Августа (дата документа то же 10 августа). Выплатили эти 10к рублей минус ндфл сотрудника. Долга не перед кем нет.
Но на 31.07.2021 23:59:59. Зарплата выплачена ведь не была. Значит на это число Долг организации перед сотрудником 50к рублей...
Только ЗУП 3.1 так не считает. Любой отчет по зарплате (совершенно любой). Анализ, Расчетный листок... Причем если делать Расчетный листов даже с 1 Августа (в графе долг на начало пусто). и прочие отчеты. показывают по нулям.
КОнсоль запросов. к регистру ВзаиморасчетыССотрудниками и тд. показывает по нуля.
То есть логика программы. Если начислено 50к рублей. и Выплачено в асгусте.. хотя начисления за июль.. То на 01.08.2021 года Долга все равно нет уже.
В ЗУП 2.5 в расчетных листках хотя бы писался долг на НАЧАЛО периода. а в ЗУП 3.1 если долг выплачен за июль в августе.. то хоть на 31.07 или на 01.08.. Долга нету.
Это нормально?? Как типовыми отчетами посмотреть долг на 31.07.. если в августе в зарплату он закрыт. ибо зарплата 10 августа за июль.
Брать за основу "Сколько начислено" ?? Так в июле могут быть какие-то выплаты.. аля Авансы и прочее. и руками отнимать их ??
1 nodrama
 
03.09.21
09:32
Выплатили эти 50к рублей (ошибся в первом предлоении. начислено = выплачено)
2 nodrama
 
03.09.21
09:35
то есть если зарплата начислена в июле а выплачена в сентябре. то все типовые отчеты даже за август показывают что долгов нет
3 nodrama
 
03.09.21
09:40
https://d.radikal.ru/d40/2109/27/a6313dc0de56.jpg

Вот даже расчетный листок за Июль. Видно что выплата была 10.08.2021 года.. Но на Конец.. долг "0"
в ЗУП 2.5 если выплата была в августе, он хотя бы в Листке на конец за июль писать долг организации
И так любой отчет.
4 nodrama
 
03.09.21
09:42
Получается что бы в ЗУП 3.1 посмотреть реальный долг организации на 31 число. Нужно выбрать все начисления за июль. потом все документы выплат с датой с 1 по 31 июля. отнять от начислений за июль
Тогда мы получим оставшуюся сумму выплат на 31 число, которая будет выплачена 10 августа.
А что типовыми средствами нельзя что ли?
5 2S
 
03.09.21
09:45
В настройках взаиморасчетов что - по бухучету или месяцу?
6 SleepyHead
 
гуру
03.09.21
10:01
7 SleepyHead
 
гуру
03.09.21
10:02
Но это нетиповые средства.
8 nodrama
 
03.09.21
10:09
(7) Только у меня нету стартмани на сайте что бы скачать)))
9 nodrama
 
03.09.21
10:14
(5) да я знаю что в натройках доп, можно поставить сальдо бухгалтерское. и тогда оно будет отображаться в отчетах..если зарплата вы плачена в следующем месяце
Остается вопрос. Если посреди года поменять это. ни чего другого не полетит?
10 nodrama
 
03.09.21
10:15
(5) По менял на бух учет. В Расчетном листке ни чего не поменялось. видимо нужно перепроводить доки.. а это нет)
11 nodrama
 
03.09.21
10:19
ооо нужно было все закрыть и заново открыть... странно ;) теперь работает))
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан