![]() |
![]() |
![]() |
|
ИНН контрагента иностранца | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Бух77
03.07.17
✎
11:04
|
Поступление ОС из Белоруссии, ввел счёт фактуру, номер и дату, тянет в книгу покупок, формирую декларацию, выдаёт одну ошибку и отправляет в контрагента, аргументируя отсутствием у него ИНН. А у него место регистрации Беларусь, и он не плательщик в России и есть только налоговый номер, и нет нашего ИНН. Как можно эту ошибку исправить?
|
|||
1
butterbean
03.07.17
✎
11:05
|
а у него стоит признак "нерезидент"??
|
|||
2
Бух77
03.07.17
✎
11:07
|
А где этот признак должен стоять?
|
|||
3
dezss
03.07.17
✎
11:07
|
(2) в контрагенте, очевидно...
|
|||
4
Джинн
03.07.17
✎
11:10
|
(0) У "иностранцев", которые не стоят на налоговом учете в РФ, нет ИНН.
|
|||
5
Бух77
03.07.17
✎
11:10
|
Это понятно, в контрагенте вид ЮЛ, наименование, группа иностр контрагент, страна регистрации Белорусь, и налоговый номер. Больше нет ничего кроме ИНН и рег номера.
|
|||
6
butterbean
03.07.17
✎
11:11
|
(5) что за конфа?
|
|||
7
Джинн
03.07.17
✎
11:12
|
(5) ЗУП?
|
|||
8
Бух77
03.07.17
✎
11:15
|
3.0.49.20
|
|||
9
Бух77
03.07.17
✎
11:15
|
1С Бух 8.3
|
|||
10
Бух77
03.07.17
✎
11:32
|
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.18) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
|
|||
11
butterbean
03.07.17
✎
11:35
|
(0) а разве при покупке у иностранцев указывается НДС? Или вы указали НДС со ставкой 0%?
|
|||
12
Бух77
03.07.17
✎
11:48
|
Не знаю. Указал 18%, хотя сейчас смотрю, в с-ф ставка правда 0 указана. А если поменять на 0, то значит не указывать входящую с-ф? А значит не потянет тогда в книгу её и отпадёт проблема в декл и контрагенте. А у меня директор по этой организации уже заплатил в налоговую НДС сам 18% с суммой 63 000 рублей, и прошлый бухгалтер его отправил декларацию по косвенным и заявление о ввозе. Исправляю с-ф на 0, и тогда всё это пройдёт. А заплаченные раньше суммы это просто будет переплата?
|
|||
13
Джинн
03.07.17
✎
11:53
|
(12) Правильно указали.
http://1eska.ru/projects/publications/ndspriimporteizbelarusii/ |
|||
14
Бух77
03.07.17
✎
12:03
|
Понял, спасибо, а то уже подогнался. Операция впервые, навязали этот ВЭД. Бррр... Но тогда снова возвращаемся, тянет в книгу, а при формировании декларации ругает за отсутствие ИНН. Хотя в этом контрагенте заполнено 1. Вид, это ЮЛ. 2. Наименование. 3. Группа- иностранные контрагенты. 4. Страна регистрации- Белорусь. 5. Налоговый номер- 9-ти значный белогусский указал. 6. ИНН требует заполнить, без этого не выгружает... Как это исправить? Где этот признак спрятан, не резидент?
|
|||
15
Джинн
03.07.17
✎
12:12
|
(14) Поступление без НДС. НДС в заявлении о ввозе товаров. Насколько помню.
|
|||
16
Бух77
03.07.17
✎
12:27
|
Делаю без НДС. Тогда как зачесть уплаченные 63 000? Заявление о ввозе фигурирует только в регламентированных отчётах, откуда выгружалась, и в ТКС сейчас с отметкой о приёме налоговой. Как это заявление подтянуть в декларацию чтобы взять их к вычету?
|
|||
17
Джинн
03.07.17
✎
12:29
|
(16) Ептыть, я же дал ссылку - там все написано.
|
|||
18
Бух77
03.07.17
✎
13:15
|
Как раз что подтверждение оплаты надо создавать в создать на основании со стороны заявлении о ввозе там нет, но уже догадался, подтянул. Спасибо за информацию, реально помогли. С остальным раскидаюсь думаю. Ещё раз благодарю, что навели на заявление о ввозе.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |